內(nèi)審崗位職責(zé)精選【15篇】
在生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé),制定崗位職責(zé)可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢?以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé),歡迎大家分享。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作;
具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團(tuán)隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。
4、配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的.長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>
3)根據(jù)審計分工,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實審計事項,通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);
4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進(jìn)建議;
5)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的.原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ);
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;
3、良好的溝通及書面表達(dá)能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細(xì)心、有進(jìn)取心和團(tuán)隊合作精神;
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)汽車機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確保客戶審核、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過;
2.參與研發(fā)產(chǎn)品開發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;
3.指導(dǎo)乘用車供應(yīng)商&物料平臺的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;
4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的質(zhì)量要求;
5.掌握各大汽車主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實;
任職要求:
1.工科類專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車行業(yè)工作經(jīng)驗;
2.有國際/國內(nèi)合資品牌乘用車廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動器、ecu等電氣部件,或車用電機(jī)、減速機(jī)等產(chǎn)品);
3.開發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的'工作經(jīng)驗,熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;
4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機(jī)廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進(jìn)工具(8d、doe、qfd等);
5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計劃與執(zhí)行能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機(jī)構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴(yán)格按照審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負(fù)責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;
3、負(fù)責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進(jìn)內(nèi)控體系的建立與完善;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負(fù)責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的調(diào)查經(jīng)驗;
3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細(xì)心、公正,思維嚴(yán)謹(jǐn),具有良好的'責(zé)任心,適合團(tuán)隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達(dá)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進(jìn)意見;
協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;
配合完成集團(tuán)審計流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;
執(zhí)行臨時的'、特定的審計/控制項目。
內(nèi)審崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);組織內(nèi)部考核和評價,簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計;
7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;
10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結(jié)果;
11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查;
12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核相關(guān)文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察;
14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的.培訓(xùn)、考核、管理工作;
15、組織項目結(jié)算,并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商;
16、組織處理公司的法律事宜;
17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格:
1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;
3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;
4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務(wù)制度和流程;
5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識,熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件;
6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力;
7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負(fù)責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負(fù)責(zé)與被審計單位進(jìn)行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進(jìn)行現(xiàn)場工作;具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團(tuán)隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團(tuán)隊人員成長等。
4、配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計:協(xié)助建立和維護(hù)與外部審計機(jī)構(gòu)的.長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;
4、具備很強(qiáng)的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團(tuán)隊合作精神;較強(qiáng)的溝通、表達(dá)能力和理解、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
1、區(qū)域個人報銷單據(jù)審核,入賬。
2、區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強(qiáng)化報銷單據(jù)合規(guī)性。
3、個人報銷項目進(jìn)項發(fā)票賬務(wù)處理
4、協(xié)助管理個人報銷團(tuán)隊,包括審核團(tuán)隊成員單據(jù),確認(rèn)入賬,培訓(xùn)。
5、個人報銷項目BS科目清理,重點項目追蹤。
6、維護(hù)個人報銷員工基本信息。
7、協(xié)助更新報銷政策,
8、協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓(xùn)。
9、紙質(zhì)憑證整理裝訂。
10、其他財務(wù)部相關(guān)工作,或部門主管指定工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
職位職責(zé):
1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù),并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運(yùn)營相關(guān)制度流程;
2、負(fù)責(zé)收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;
3、對提出的改進(jìn)意見進(jìn)行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的.工作任務(wù)。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;
2、從事財務(wù)工作3年或?qū)徲嫻ぷ?年以上,具有初級以上會計職稱;
3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務(wù)的能力;
4、具備良好的表達(dá)能力、溝通能力、責(zé)任心強(qiáng)、有敬業(yè)精神。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認(rèn)證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)的'質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;
3、具有一定的協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負(fù)責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進(jìn)出倉手續(xù)辦理等工作;
4、負(fù)責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進(jìn)采購工作;
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)12
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派,參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作,熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過內(nèi)審,對不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗證糾正措施的.落實情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報告”的編寫。
6.內(nèi)審員必須獨立于被審核的工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
職責(zé):
1、協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;
2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;
3、作為項目負(fù)責(zé)人,通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的.業(yè)務(wù)管理提升建議;
4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求:
1、具有較強(qiáng)的審計、分析及風(fēng)險識別能力;
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、良好的團(tuán)隊合作精神及溝通能力;
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力
內(nèi)審崗位職責(zé)14
1、風(fēng)險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負(fù)責(zé)起草、擬定內(nèi)部審計制度;
2、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負(fù)責(zé)組織并實施具體的`內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
6、負(fù)責(zé)與外部審計機(jī)構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
7、負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓(xùn);
8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的整理與保管;
9、負(fù)責(zé)向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)審崗位職責(zé)15
職位描述:
崗位職責(zé):
1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關(guān)工作,制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關(guān)流程制度;
2、建立審計風(fēng)險評估機(jī)制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補(bǔ)現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務(wù);
3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結(jié)果撰寫審計報告;對改進(jìn)方案給予建設(shè)性建議;
4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行風(fēng)險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風(fēng)險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關(guān)工作;
5、熟悉企業(yè)it部門的整體運(yùn)作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進(jìn)行獨立審計;
6、組織開展專項審計、定向?qū)徲嫻ぷ,但不限于:?jīng)濟(jì)責(zé)任審計、離任審計、反貪腐審計、招標(biāo)采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務(wù)審計等;
7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報,依指示開展進(jìn)一步調(diào)查工作;
8、協(xié)調(diào)、配合外部審計的各項審計工作;
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團(tuán)性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務(wù)所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務(wù)所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、可獨立負(fù)責(zé)組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結(jié)果跟蹤等;
4、熟悉it審計相關(guān)的準(zhǔn)則和方法論,熟悉coso、cobit相關(guān)知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的`一般原理,持有相關(guān)專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;
5、強(qiáng)有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機(jī)制推動治理和管理持續(xù)改進(jìn);
6、誠實正直,富有團(tuán)隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和書面表達(dá)能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔(dān)責(zé)任、承受壓力。
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