中文国产日韩欧美视频,午夜精品999,色综合天天综合网国产成人网,色综合视频一区二区观看,国产高清在线精品,伊人色播,色综合久久天天综合观看

內(nèi)審崗位職責

時間:2025-07-13 10:09:13 崗位職責 我要投稿

(熱)內(nèi)審崗位職責15篇

  在不斷進步的社會中,很多場合都離不了崗位職責,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。那么制定崗位職責真的很難嗎?以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責,希望對大家有所幫助。

(熱)內(nèi)審崗位職責15篇

內(nèi)審崗位職責1

  1、負責搭建公司合規(guī)管理體系,建立合規(guī)管理相關制度;

  2、負責擬定內(nèi)部審計計劃、工作流程、實施方案,并組織落實;

  3、負責與公司各部門協(xié)調,指導并監(jiān)督各部門合規(guī)管理工作;

  4、負債硝染廠線下管控工作,具體負責硝染廠入圍和管理評價,并督導評估師對硝染廠進行日常管理;

  5、對合規(guī)管理、硝染廠管理中發(fā)現(xiàn)的問題定期匯總并上級,提出解決方案并并持續(xù)跟進改善情況;

  6、協(xié)調并對接外部法務資源,確保法務服務的`時效性和有效性;

  7、根據(jù)公司業(yè)務要求,起草、審核、修訂相關文件、制度、合同協(xié)議等,為公司日常經(jīng)營提供法律政策咨詢;

  8、完成上級領導安排的其他工作。

  任職要求:

  1、年齡在35歲以下,可接受出差;

  2、項目管理、審計、法律等相關專業(yè)優(yōu)先;

  3、應具備3年以上企業(yè)運營管理、合規(guī)管理、內(nèi)控內(nèi)審等其中一項工作經(jīng)驗,有現(xiàn)場管理、質量管理、品控管理等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制、合規(guī)管理基本工作流程和工作方法;

  5、有良好的文字表達能力、組織協(xié)調能力和統(tǒng)籌規(guī)劃能力。

內(nèi)審崗位職責2

  1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調處理;

  2、熟悉質量管理工作,對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;

  3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;

  4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;

  5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;

  6、協(xié)助總監(jiān)負責績效管理的`組織與評估工作;

  7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;

  8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況。

內(nèi)審崗位職責3

  崗位職責:

  1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的'建設、優(yōu)化和落地審計;

  2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;

  3、負責定期對信息系統(tǒng)及應用進行風險評估、安全審計、安全加固;

  4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構對集體信息安全體系的審核;

  5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關的工作;

  任職資格:

  1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡安全等相關專業(yè)

  2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。

  3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力

  4、抗壓能力好。

  5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先

內(nèi)審崗位職責4

  一、審核組長職責

  質量管理體系審核階段,絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權負責,審核組長應具備管理能力和經(jīng)驗,應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

  因此,審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責:

  1、協(xié)助選擇審核組的成員;

  2、制定審核計劃;

  3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

  4、分析審核報告。

  二、審核組內(nèi)審員職責

  1、負責檢查、填寫審核檢查表;

  2、負責填寫不符合項報告單;

  3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

  4、向審核組長提供審核有關的質量信息,完成所承擔的內(nèi)部審核任務;

  5、根據(jù)內(nèi)審安排有權進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;

  6、負責對公司內(nèi)不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

  7、負責在本部門內(nèi)質量管理手冊、質量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學習,并負責有關內(nèi)容后的傳達;

  8、負責本部門內(nèi)指導、監(jiān)督質量體系運行工作。

  三、內(nèi)部審核員能力要求

  1)具備所有審核員應具備的能力。

  2)編寫審核文件和報告的能力

  3)2年以上管理崗位經(jīng)驗

  4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力

  5)較強的上下級溝通能力

  四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務及權限

  (一)義務

  1、不斷的.學習理解體系管理知識并在實際工作中應用,協(xié)助部門領導規(guī)范管理、促進改進。

  2、負責本部門的質量管理體系、產(chǎn)品質量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。

  3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務,并組織做好本部門后續(xù)改進工作。

  4、協(xié)助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

  5、協(xié)助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

  6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎管理工作。

  7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

  (二)權限

  1、對本部門的質量體系運行有指導、監(jiān)督和改進權。

  2、根據(jù)公司審核安排,有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求,并對問題點的整改情況進行驗證。

  3、有權對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。

  4、有權參與公司基礎管理和部門間的協(xié)調改進工作。

  5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

  五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容

  內(nèi)審員的崗位職責內(nèi)審員1、體系審核:做好公司ISO9001質量管理體系年度內(nèi)審工作,負責組織實施職能部門的體系審核工作,編制審核檢查表和審核報告,并驗證問題點整改效果。

  2、管理評審:協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作,識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入,不斷完善基礎管理體系。

  3、流程優(yōu)化評價:擔任公司流程優(yōu)化評審員,根據(jù)計劃負責公司相關部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作,提供增值服務,推動管理完善。

  4、迎接外審:組織落實部門內(nèi)部的審核準備工作并接受審核。

  5、改進項目的策劃、實施或參與:公司級或部門內(nèi)部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求,策劃組織實施,固化改進成果,是公司基礎管理改進的重要推動力量。

  6、日;A管理工作:包括生產(chǎn)和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調等。

  7、部門質量管理體系維護:部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改,部門制度健全等。

內(nèi)審崗位職責5

  職位描述:

  崗位職責:

  1、統(tǒng)籌公司所有內(nèi)審相關工作,制定審計框架及策略,建立完善內(nèi)審相關流程制度;

  2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監(jiān)督公司內(nèi)控執(zhí)行情況,更新完善流程穩(wěn)定,協(xié)助彌補現(xiàn)有流程風險和漏洞,參與新流程制定和流程修改及提供增值服務;

  3、根據(jù)審計方案要求,組織優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)部審計工作,并根據(jù)現(xiàn)場審計結果撰寫審計報告;對改進方案給予建設性建議;

  4、對審計中的重大或重點審計發(fā)現(xiàn)進行風險提示,及時督促被審計組織積極整改,消除風險隱患;對審計發(fā)現(xiàn)問題的后續(xù)跟蹤審計相關工作;

  5、熟悉企業(yè)it部門的整體運作與流程,可根據(jù)外部監(jiān)管、內(nèi)部管理及行業(yè)規(guī)范、制定it內(nèi)審規(guī)范、it審計計劃,并獨立編寫審計文檔及對公司數(shù)據(jù)完整性及真實性進行獨立審計;

  6、組織開展專項審計、定向審計工作,但不限于:經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發(fā)審計、財務審計等;

  7、對審計過程中發(fā)現(xiàn)的舞弊線索,及時向相關負責人匯報,依指示開展進一步調查工作;

  8、協(xié)調、配合外部審計的.各項審計工作;

  9、完成上級領導交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、本科及以上學歷;

  2、10年以上工作經(jīng)驗,具有5年以上大型集團性企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控管理經(jīng)驗,或5年企業(yè)或事務所內(nèi)控實踐經(jīng)驗,具國際四大會計事務所的從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執(zhí)行、報告編制、結果跟蹤等;

  4、熟悉it審計相關的準則和方法論,熟悉coso、cobit相關知識,掌握企業(yè)信息系統(tǒng)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計的一般原理,持有相關專業(yè)證書(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

  5、強有力的項目計劃和執(zhí)行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協(xié)作機制推動治理和管理持續(xù)改進;

  6、誠實正直,富有團隊合作精神,具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力和書面表達能力,具有良好的邏輯分析能力,夠主動承擔責任、承受壓力。

內(nèi)審崗位職責6

  一、崗位職責:

  1、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定,并監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

  3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃;

  4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃;

  5、組織考核、分析公司經(jīng)營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施;

  6、負責公司及下屬各分、子公司的財務管控。

  二、任職資格:

  1、財會類相關專業(yè),大學本科及以上學歷,會計師職稱或注冊會計師資格;

  2、 5年以上財務管理相關工作經(jīng)驗,3年以上同類崗位工作經(jīng)驗;

  3、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,熟練的`財務軟件、辦公軟件操作能力;

  4、有較好的溝通能力,計劃執(zhí)行能力、組織協(xié)調能力,工作細致踏實認真,有較強的抗壓能力和獨立工作能力;

  5、有良好的職業(yè)道德,保守企業(yè)秘密。

內(nèi)審崗位職責7

  職位職責:

  1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務,并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運營相關制度流程;

  2、負責收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息,編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;

  3、對提出的改進意見進行跟蹤并做好記錄;

  4、及時完成上級交辦的工作任務。

  任職資格:

  1、財務、會計、審計相關專業(yè),本科及以上學歷;

  2、從事財務工作3年或審計工作1年以上,具有初級以上會計職稱;

  3、熟悉審計方法和審計程序,具備勝任業(yè)務的'能力;

  4、具備良好的表達能力、溝通能力、責任心強、有敬業(yè)精神。

內(nèi)審崗位職責8

  職責描述:

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作,組織實施公司決議和董事長安排的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;組織內(nèi)部考核和評價,簽認內(nèi)部考核結果,提出對內(nèi)部人員的獎懲意見;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審計監(jiān)督,必要時委托審計事務所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;

  7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計;

  8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;

  9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作;

  10、負責下達審計整改通知,并及時組織回訪或后續(xù)審計,落實審計結果;

  11、組織對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調查;

  12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核相關文件、資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

  13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查,并對公司各類制度執(zhí)行情況進行監(jiān)察;

  14、負責做好部門內(nèi)員工的培訓、考核、管理工作;

  15、組織項目結算,并協(xié)助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協(xié)商;

  16、組織處理公司的.法律事宜;

  17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。

  任職資格:

  1、會計學、財務管理或相關專業(yè)本科以上學歷;

  2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗;會計師資格,國家注冊會計師為佳;

  3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

  4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關法律法規(guī),合同法律法規(guī),企業(yè)財務制度和流程;

  5、具備基本的網(wǎng)絡知識,熟練使用辦公軟件、財務軟件;

  6、工作細致、嚴謹,具有較強的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力;

  7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守,有很強的感召力和凝聚力。

內(nèi)審崗位職責9

  職位描述

  職責描述:

  1、根據(jù)管理層要求,以風險為導向,協(xié)助完成公司業(yè)務內(nèi)控體系的建設、優(yōu)化和完善,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程;

  2、指導和協(xié)助公司各部門開展風險識別、評估和監(jiān)控工作,為業(yè)務部門提供日常內(nèi)控的咨詢和評估服務,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低運營、操作及財務風險等;

  3、開展專項內(nèi)控檢視,對公司各項業(yè)務流程進行梳理評估,識別風險點及關鍵控制點,對項目底稿進行審閱,形成風險控制矩陣、風險流程圖等,并基于內(nèi)控缺陷提出優(yōu)化建議,跟進整改;

  4、建立并完善公司內(nèi)控自評估體系,并維護自評估體系的流程及工作標準;

  5、根據(jù)內(nèi)控發(fā)展趨勢和公司實際需求,開發(fā)先進的內(nèi)控方法,提升內(nèi)控工作的效率和效果;

  6、組織內(nèi)控合規(guī)培訓,提高員工內(nèi)控合規(guī)風險意識,推動內(nèi)控合規(guī)文化建立;

  7、吸引并培養(yǎng)優(yōu)秀的內(nèi)控人員,加強團隊建設和管理;

  8、完成其他職責范圍內(nèi)日常工作和領導交辦的臨時性工作

  職位要求

  1、金融類、管理類、會計等相關專業(yè)。7年以上四大、互聯(lián)網(wǎng)金融公司、大型企業(yè)內(nèi)控、審計或咨詢相關經(jīng)驗,熟悉風險管理及內(nèi)部控制的相關工作,有一定的'團隊管理經(jīng)驗。其中具有信貸、資管、支付等領域相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  2、熟悉國家財務法律法規(guī)、企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范及配套指引,有系統(tǒng)的內(nèi)部控制、風險管理理念;

  3、具有較強的溝通交流、邏輯分析和協(xié)調能力,有一定的文字功底,書面表達能力強;

  4、有一定計算機基礎,能熟練使用OFFICE系列軟件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

內(nèi)審崗位職責10

  工作職責:

  1、實施集團下屬各公司的經(jīng)濟效益審計

  2、實施集團及下屬各公司的`年度經(jīng)營指標完成情況考核工作

  3、開展集團及下屬各公司總經(jīng)理、主要負責人離任經(jīng)濟責任審計、任中經(jīng)濟責任審計

  4、實施集團及下屬各公司財務收支和經(jīng)營成果審計

  5、參與檢查集團及下屬各公司預算執(zhí)行情況及考核工作

  6、完成領導交辦的其他任務

  任職要求:

  1、本科學歷,財務、審計或經(jīng)濟類相關專業(yè);

  2、三年以上相關工作經(jīng)驗,具有企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗佳;

  3、專業(yè)知識扎實,熟悉財務處理

  4、注會過三門以上、內(nèi)審師或國際注冊內(nèi)審師等相關任職資格

  注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節(jié)假日、帶薪年假、優(yōu)厚的節(jié)日現(xiàn)金福利,定期體檢,集團內(nèi)部豪車購車優(yōu)惠活動等。

  工作內(nèi)容涉及全國范圍內(nèi)出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內(nèi)審崗位職責11

  1、申請醫(yī)療設備產(chǎn)品注冊的相關工作,熟悉質量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;

  2、熟悉系列標準和國家相關的質量政策、法律法規(guī),具有質量意識,三年以上質量管理工作經(jīng)驗;

  3、具有一定的.協(xié)調溝通和解決問題能力,負責采購材料質量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;

  4、負責內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;

  5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。

內(nèi)審崗位職責12

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責:

  1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

  2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

  負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調工作小組成員進行現(xiàn)場工作;

  具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

  3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

  4、配合外部審計機構進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構的`長期合作關系;配合、協(xié)調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

  5、完成部門領導交辦的其他工作。

內(nèi)審崗位職責13

  1、對經(jīng)營活動及相關事項的合法性、合規(guī)性進行審計評價及監(jiān)督;

  2、對經(jīng)營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監(jiān)督;

  3、對內(nèi)部控制的健全性及有效性進行審計評價及監(jiān)督;

  4、對公司內(nèi)可能存在的`舞弊行為進行審計評價及監(jiān)督。

內(nèi)審崗位職責14

  內(nèi)審總監(jiān)崗位職責

  工作職責:

  1、全面負責公司各內(nèi)部機構的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。

  2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務,對接業(yè)務部門的流程和系統(tǒng)的建設、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢;

  3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關文件;

  4、和財務、法務、業(yè)務及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務流程,不斷推動公司風控工作的'信息化水平;

  5、根據(jù)管理需求,以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領域中的風險提供改善性建議。

  6、密切關注監(jiān)管機構發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。

內(nèi)審崗位職責15

  質量管理體系內(nèi)審員崗位職責

  1.負責制定質量管理工作計劃和總結,協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。

  2.負責協(xié)助公司對工廠進行審核。

  3.負責協(xié)助公司對質量管理體系文件進行修訂。

  4.負責對工廠體系運行的.有效性實時進行監(jiān)控。

  5.負責對工廠質量管理體系運行有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。

  6.負責對不合格項的跟蹤驗證工作。

  7.會英文優(yōu)先。

【內(nèi)審崗位職責】相關文章:

內(nèi)審崗位職責09-11

內(nèi)審員崗位職責04-08

財務內(nèi)審崗位職責11-11

財務內(nèi)審崗位職責09-23

內(nèi)審自查報告08-09

最新企業(yè)內(nèi)審工作計劃09-21

稅務崗位職責 -崗位職責10-22

注塑崗位職責 -崗位職責09-14

海鮮崗位職責 -崗位職責10-24