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退稅的申請書

時間:2024-12-26 18:14:57 林惜 申請書 我要投稿

有關退稅的申請書(通用10篇)

  在這個高速發(fā)展的時代,用到申請書的地方很多,寫作層面上,申請書下級向上級的行文方式。那么申請書應該怎么寫才合適呢?下面是小編整理的有關退稅的申請書,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

有關退稅的申請書(通用10篇)

  退稅的申請書 1

國家稅務局城區(qū)稅務分局:

  20______年___月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額______元,我單位總收入________元,應交增值稅_______元,造成多交稅金_________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅的申請書 2

______區(qū)稅務局:

  20______年______月,我公司向貴局申報并上繳20______年度、20______年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ______公司

  20______年______月______日

  退稅的申請書 3

金昌市國稅局:

  20______年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20______年9月

  申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

  20______年______月______日

  退稅的申請書 4

______稅務局:

  我是被拆遷戶______公司職工_________,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在_________,面積_________㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了____________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積_________㎡,購買價_________元,并已依法繳納契稅_________元。稅票號:_________號。根據(jù)昆地稅發(fā)_________號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(_________地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請。

  申請人:

  20______年______月______日

  退稅的申請書 5

______稅務局:

  我公司成立于____年____月,____年____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:____,法定代表人:____財,注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)。

  公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的.申報。

  我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額____美元,人民幣____元。____年累計出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅的申請書 6

連云港地稅局:

  ______月______日,因操作失誤,我公司將______月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為______元,稅款于______月______日繳入連云港市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的`元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  ______公司

  ______月______日

  退稅的申請書 7

__________________稅局:

  本公司___________________________(納稅編碼:_______________)。因20______年6月7日在申報稅款所屬期為20______年1月01日至20______年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20______年1月01日至20______年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_____________________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20______年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20______年1月01日至20______年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:______銀行

  銀行賬號:________________________

  特此說明!

  __________________單位名字

  20______年______月______日

  退稅的申請書 8

____________稅局:

  本公司____________。因20______年______月______日在申報稅款所屬期為20______年______月______日至20______年______月______日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至20______年______月______日,申報成功,該筆稅款是¥______元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥______元。

  請予核準。

  申請公司:____________公司

  20______年______月______日

  退稅的申請書 9

______市下城區(qū)國稅局:

  茲有______有限公司,稅號:_________。 20______年銷售收入:____________元,20______年應納稅所得額:____________元,已繳所得稅:_________元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:_________元,實際減免所得稅額:_________元,應退稅額:_________元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____________元。望批準!

  申請公司:____________公司

  20______年______月______日

  退稅的申請書 10

______國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[______]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[______]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的`通知》(國稅發(fā)[______]68號)的有關規(guī)定,申請延期至______月______日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:______月______日

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